Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general
(RMF 2.7.1.24)
Para los efectos de los artículos 29 y 29-A, fracción IV, segundo y tercer párrafos del CFF y 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda y, en su caso, el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido, utilizando para ello la clave genérica en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.26. Los contribuyentes que tributen en el RIF podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral a través de Mis cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del bimestre y el periodo correspondiente.
Por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberán expedir los comprobantes de operaciones con el público en general, mismos que deberán contener los requisitos del artículo 29-A, fracciones I y III del CFF, así como el valor total de los actos o actividades realizados, la cantidad, la clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen y cuando así proceda, el número de registro de la máquina, equipo o sistema y, en su caso, el logotipo fiscal.
Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse en alguna de las formas siguientes:
I. Comprobantes impresos en original y copia, debiendo contener impreso el número de folio en forma consecutiva previamente a su utilización. La copia se entregará al interesado y los originales se conservarán por el contribuyente que los expide.
II. Comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría de sus máquinas registradoras, en la que aparezca el importe de las operaciones de que se trate y siempre que los registros de auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las ventas diarias, revisado y firmado por el auditor interno de la empresa o por el contribuyente.
III. Comprobantes emitidos por los equipos de registro de operaciones con el público en general, siempre que cumplan con los requisitos siguientes:
a) Contar con sistemas de registro contable electrónico que permitan identificar en forma expresa el valor total de las operaciones celebradas cada día con el público en general, así como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones.
b) Que los equipos para el registro de las operaciones con el público en general cumplan con los siguientes requisitos:
1. Contar con un dispositivo que acumule el valor de las operaciones celebradas durante el día, así como el monto de los impuestos trasladados en dichas operaciones.
2. Contar con un acceso que permita a las autoridades fiscales consultar la información contenida en el dispositivo mencionado.
3. Contar con la capacidad de emitir comprobantes que reúnan los requisitos a que se refiere el inciso a) de la presente regla.
4. Contar con la capacidad de efectuar en forma automática, al final del día, el registro contable en las cuentas y subcuentas afectadas por cada operación, y de emitir un reporte global diario.
Para los efectos del CFDI donde consten las operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor de certificación de CFDI, según sea el caso, el CFDI a más tardar dentro de las 72 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral.
En los CFDI globales se deberá separar el monto del IVA e IEPS a cargo del contribuyente.
Cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios no soliciten comprobantes de operaciones realizadas con el público en general, los contribuyentes no estarán obligados a expedirlos por operaciones celebradas con el público en general, cuyo importe sea inferior a $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). Para el RIF son $250.00
CFDI Público en general ¿en parcialidades o diferido?
En operaciones en dónde a pesar de que se trate de las celebradas con el público en general, el pago se haga en parcialidades o de manera diferida, es decir no se pague al momento de realizar la operación, no aplica la facilidad contenida en la regla 2.7.1.24 y por tanto no se puede emitir un comprobante simplificado en lugar de un CFDI al cliente, y se deberá en su lugar observar lo dispuesto en las reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.35.
FORMA DE PAGO
Se debe registrar la clave de forma de pago con la que se liquidó el comprobante simplificado de mayor monto de entre los contenidos en el CFDI global, en caso de haber dos o más comprobantes con el mismo monto pero distintas formas de pago, el contribuyente podrá registrar a su consideración una de las formas de pago con las que se recibió el mismo.
CFDI 3.3 CON EL PÚBLICO EN GENERAL
FORMA DE PAGO: En este CFDI global no se pueden incluir operaciones que no hayan sido ya pagadas, por lo que no aplica la forma de pago 99 por definir
METODO DE PAGO: En una sóla exhibición PUE
USO DEL CFDI: P01 “Por definir”
CLAVE DEL PRODUCTO: 01010101 No existe en el catalogo
https://elconta.mx/wp-content/uploads/2013/11/cfdi.jpg336305El Contahttps://elconta.mx/wp-content/uploads/2024/09/elcontamx-logo_desde_2009_300x88.jpgEl Conta2017-10-23 21:26:562018-05-19 09:26:32CFDI 3.3 por ventas al Público en General.
Soy contribuyente del RIF, es una miscelanea mi duda es que en el sistema que adquiri me indica que le coloque el porcentaje de ieps cual seria me podria indicar para poder configurar correctamente el sistema
Martha Laura Ruiz Dice:
Buenas tardes…si soy rif meti mis ingresos en mis cuentas pero no emití cfdi y me dicen que ya no lo puedo emitir porque se duplicarían los ingresos..entonces que debo hacer la multa ya esta pero la respuesta no me la dan xq me piden un cfdi si los ingresos estan y no puedo emitirlo porque se duplicarian
Carlos Dice:
Si declaro como RIF y tengo una factura al publico en general, debo desglosar IVA, tengo un negocio de renta de salon de fiestas, gracias
MARTHA RODRIGUEZ Dice:
hola me pidieron que actualizara un rif que no facturo en su momenot ejemplo el bimestre I DEL 2018 SE PUEDE ACTUALIZAR LA FACTURACION O YA NO ES DEDUCIBLE O TIENE ALGUNA SANCION,
LA SIGUIENTE ES UN RIF QUE SOLO HACE DECLARACIONES POR TOTALES NO FACTURO Y NO REGISTRO EN MIS CUENTAS, PASADAS LAS FECHAS LO PUEDO ACTUALIZAR Y PORNER AL CORRIENTE O QUE HAGO ?
María cortes Dice:
Buen día yo no soy contador ni nada por el estilo sin embargo apoyo a mi padre a sacar su declaracion y factura bimestral tiene una tienda de abarrotes y mi problema es encontrar la clave para poner producto o servicio una contadora me dijo que debo poner tooooodo lo que vende especificado (10kg arroz, 3kg frijol, 8kg jitomate, etc) quisiera saber si es cierto o como manejar las claves
EVA LOPEZ Dice:
LA VENTA ES POR ACTIVIDAD Y LA CLAVE SERA 01 01 01 01
ESTO DEBIDO A QUE SE TOMA EN CUENTA QUE ES FACTURACION GLOBAL Y QUE NO SE ESPECIFICARAN TODAS LAS PIEZAS VENDIDAS (O SERVICIOS OTORGADOS) POR ENDE SE PERMITE EL USO DEL NO ENCONTRADO EN EL CATALOGO
01010101
MONICA Dice:
BUENAS TARDES, SOY RIF Y TENGO UN NEGOCIO DE PINTURAS,LA MAYORIA DE MIS VENTAS SON AL PUBLICO EN GENERAL, REALIZO NOTAS DE VENTA Y AL MES EN MIS CUENTAS HAGO LA DECLARACION DE VENTAS CON PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ……. Y LA CANTIDAD. EN NINGUN MOMENTO PONGO EL DESGLOSE DE TODAS LAS NOTAS NI EL IMPORTE DE CADA UNA. MI PREGUNTA ES, SI LO TENGO QUE HACER AUNQUE SEAN BASTANTES. GRACIAS.
CP. ALONSO ROBLES Dice:
NO MONICA NUNCA CABRIAN TODAS LAS NOTAS EN LA DESCRPCION, SOLO BASTA CON COLCAR LO SIGUIENTE:
«OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL DEL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN NOTAS DE VENTA CON FOLIO 0450 AL FOLIO 0680.»
ESTO ES PARA PONERTE UN EJEMPLO DE COMO DEBES REALIZARLA.
brenda davila Dice:
tengo una tiends de abarrotes es el primer bimestre que realizo declaracion mi pregunta es es necesdario poner venta pór veta en la realizacion de facturas y en todo caso que se pondria en producto o servicio y que en descripcion del producto como se llenarian los datos
brenda Dice:
Soy una persona moral rara la vez se factura al publico en general, en necesario que mi venta salga con la clave/01010101 y actividad¡?
O únicamente va dirigido a las personas que únicamente trabajan con el Publico en general
MARIA Dice:
BUENAS TARDES
MI HERMANA TIENE UNA MICRO TIENDA EN DONDE VENDE DULCES Y ALGO DE ABARROTES, LAS VENTAS DIARIAS SON DE 50 A 100 MAXIMO, AL MES SON APROX 2,000 A 2,500, ANOTA EN UN CUADERNO TODO LO QUE VENDE (ELLA ES UNA PERSONA CON DIFICIENCIA INTELECTUAL MINIMA) LOS DATOS EN EL SAT SON DE MI MAMA Y YO LES APOYO A REALIZAR SUS DECLARACIONES BIMESTRALES, TENGO ALGUNAS DUDAS, DESDE EL 2012 PAGAMOS IMPUESTOS COMO REPECOS, AHORA RIF, NINGUN CLIENTE NOS PIDE NOTA DE VENTA O FACTURA, EN LAS DECLARACIONES BIMESTRALES SOLO DECLARO EN MIS CUENTAS, EN INGRESOS, EL MONTO VENDIDO AL PUBLICO EN GENERAL POR MES Y AL FINAL DEL BIMESTRE REALIZO LA DECLARACION CON LOS MONTOS DE VENTAS DECLARADOS Y LA SUMA DE LAS FACTURAS DE LA MERCNACIA QUE COMPRAMOS… NUNCA HE REALIZADO UN CFDI EN TODOS ESTOS AÑOS, PAGAMOS PUNTUALMENTOS LOS IMPUESTOS Y NUNCA HEMOS RECIBIDO ALGUN AVISO O VISITA DEL SAT… MI PREGUNTA ES, AHORA EN 2018 TENGO QUE HACER CFDI ?? EN CASO AFIRMATIVO, CON QUE PERIOCIDAD?? COMO MENCIONE EL CLIENTE NO PIDE NOTAS DE VENTA Y TODO LO ANOTAMOS EN UN CUADERNO. GRACIAS
KEREN Dice:
TIENES QUE HACER CFDI DESDE QUE ERES DEL RIF SI NO PUEDES SER MULTADO
SER Dice:
Por los ingresos que manejas, el SAT perderia el tiempo requiriendote ya que de hecho por esos ingresos ni siquiera pagarias impuestos. Sin embargo te sugiero que hagas una nota de venta al dia y que al final del bimestre entres a mis cuentas y hagas el CFDI por suma de las notas de ventas del mes. Los gastos o facturas que pagaste ya estan ahi en «Mis cuentas», ya no hay que hacer nada con eso. Solo suma los del periodo para tu declaracion restando ese importe de los Ingresos aunque por esos ingresos no tendras impuesto a pagar.
Espero te sirva de algo.
Jorge Noriega Dice:
Soy de una dependencia de gobierno en Aguascalientes (Instituto de vivienda del Estado de Aguascalientes Persona Moral con fines no lucrativos)nos dedicamos a proporcionar créditos de vivienda a personas de escasos recursos deseo hacer una factura por un periodo de un mes los recibos que los amparan son 3000 puedo poner 1-del folio 1 al folio 3000 en la descripción, 2- poner uno por uno en descripción 3.- registrar venta 3000 veces.
Agradeceré su valioso apoyo
Micaela Dice:
buen dia, podrian ayudarme con esta duda?
Si mi cliente no quiere que le facture, y no me va a pagar de contado, pero para mi es necesario expedir la factura , que debo hacer.
Normalmente expido la factura al publico en general y se va pagando con abonos alrededor de un lapso de un mes mas o menos que es lo que tardan a veces en terminar de pagar. Asi es como lo hemos estado haciendo.
Quisiera saber si es esto correcto o que criterio debo seguir en este caso?
Eduardo Araujo Dice:
Hola que tal. Ojala puedan sacarme de la duda, pues ya se ha preguntado anterioremente esto pero me suena ambiguo. Para todas aquellas ventas en General (mayores o menores a 250 pesos) se pueden sumar todas y poner un solo concepto en la Factura Global o se tiene que incluir concepto por nota de venta, pues en mi empresa tenemos alrededor de 8000 notas de venta mensuales de VEnta publico en General y no veo una factura con 8000 conceptos. Espero sus comentarios con gusto… gracias.
Lupita Dice:
Buen dia, agradeceria sus comentarios. Soy RIF mi negocio es una tortilleria, tambien estoy perdida con la nueva factura y mi duda es si mi venta es de tortilla pero genero una factura por mes como venta al publico en general, debo poner 16% iva?? durante estos meses con la 3.2 lo ponia a con iva 0%
Gracias.
PETUNIA LOPEZ Dice:
HOLA LUPITA
LA VENTA DE TORTILLA ES TASA 0% NO LA TIMBRES COMO TASA 16% YA QUE ES INCORRECTO.
SALUDOS!»
JOSUE Dice:
si vas a generar factura de venta de tortillas al publico en general lleva tasa 0%. solo es la suma total de tus tiket de la maquina registradora con la cual cobras. ya sea si la vas a generar mensual, bimestral. Recuerda anexarle los tiket a tu factura Global.
si vas a generar factura de venta de tortilla individual por (cliente) esa si lleva iva al 0% estas serian las personas que si te piden la factura.
Carolina Dice:
Siendo usted una tortillería no debe de desglosar IVA de ninguna manera. Debido a que sus productos no lo generan.
yudit Dice:
Hola buenas tardes, disculpa si le entregue a un cliente una nota de venta y yo ingrese el folio de dicha nota a la factura global de ventas al publico, y al tiempo el cliente regresa a pedirme factura, como le hago en este caso? ya que no puedo volver a ingresar el mismo folio si ya lo contemple en mi factura. Habría que cancelar la factura?
gracias.
ERIKA CANO Dice:
HOLA QUE TAL YO FACTURO SERVCIOS Y MUCHOS DE MIS CLIENTES NO QUIEREN FACTURA Y YO QUIERO METER LOS DINEROS Y HACERLOS FISCALES… COMO PONGO VENTA SI YO MANEJO SERVICIOS? ES LA UNICA MANERA DE FACTURAS AL PUBLICO EN GENERAL ?
yudit Dice:
Hola yo también manejo ventas y servicios. En Servicios Yo le pongo: Servicios prestados al público en general del día «tal» según notas de venta ej: 1,2,3,4 y 5 (si fueron un total de 5 las notas de venta realizadas). y en valor unitario se pone el total de la suma de todas las notas de venta.
Espero que te sirva mi respuesta.
saludos.
FATIMA CRUZ Dice:
HOLA SOY RIF MI ACTIVIDAD ES VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO (FONDA), COMO ELABORO AHORA MI CFDI 3.3 LA PARTE QUE SE ME COMPLICA ES LA DEL LLENADO DE CONCEPTOS, ADEMAS SI MIS VENTAS SON SOLO PUBLICO EN GENERAL Y NO TRASLADO IVA ¿DEJO SIN LLENAR LA PARTE DE IMPUESTOS?
LUIS FERNANDO GARCÍA GUZMÁN Dice:
Artículo Sexto TRANSITORIO de la RMF para 2018
Para efectos de lo dispuesto en la regla 2.7.1.24. de la RMF para 2018, los contribuyentes que tributan en el RIF podrán emitir los CFDI a que se refiere la citada disposición, señalando en el atributo de “Descripción” el periodo al que corresponden las operaciones realizadas con público en general.
C.P. Soto Dice:
Hola, utiliza la clave de producto 01010101 del catálogo del SAT. El IVA en ventas al público en general SI SE TRASLADA, lo único que no haces es identificarlo o desglosarlo en el CFDI. El IVA se causa por la enajenación de bienes o prestación de servicios, y tu vendes un producto alimenticio y además prestas un servicio, así las cosas el IVA si lo causas y se lo trasladas al consumidor final, pero no lo separas en el CFDI global. Por ejemplo, si vendes una comida en 50 pesos, estos 50 ya deben incluir el IVA, cosa que en la práctica nadie considera y sólo en el caso de que el cliente solicite cfdi, al importe de los 50 le aplican la tasa general del 16%…cosa que esta mal! Los precios cuando se publiquen al publico en general siempre deben llevar ya el IVA dentro del total a pagar por el cliente. Si tienes dudas consulta a tu Contador de confianza.
yudit Dice:
Hola Rif. yo tampoco traslado iva, al momento de facturar ventas al público en la parte de impuestos lleno las casillas de traslado, iva, tasa al 0.00 y aplico el impuesto. Así las realizamos y no hemos tenido ningún inconveniente.
Espero te sirva mi respuesta.
Juan Antonio Dice:
Hola tengo una duda, al realizar la factura global ya sea por semana o mes, si los folios no son consecutivos habrá algún problema??? pues ya sea sabe que se puede un folio cancelar y ahi pues ya se saltarian el consecutivo. ejemplo
Ni ley del ISR ni el CFF y mucho menos la ley del IVA contemplan una sanción por «saltarse folios» de comprobantes simplificados.
Sin embargo para evitar malos entendidos con la autoridad, te recomiendo que esos comprobantes simplificados que has cancelado los conserves para aclarar cualquier duda al respecto en una futura revisión.
Keila Dice:
bebes mencionar los folios consecutivamente por ejemplo del 001 al 025 aunque entre estos se encuentren los cancelados, debes anexarlos de igual manera que los no cancelados espero no te confunda
Maryte Dice:
Buenas noches, soy RIF y presto servicio de transporte público exento de IVA además de elaboración de rótulos. En la nueva factura se debe desglosar el IVA? Si es así, cómo realizo la factura global? Debo incluir dos conceptos: uno por cada actividad para indicar IVA solo en las ventas? O un solo concepto con ingresos de las 2 actividades exentando o incluyendo IVA a todo?
Saul Hernandez Dice:
yo tengo una forrajera y hago una factura global al final del bimestre, pero ahora estoy perdido con lo de la nueva factura.
no se como debo de hacerlo?
GAEL HERNANDEZ Dice:
BUEN DIA TENGO UNA TIENDITA QUE VENDO REFRESCOS, FRITURAS, DULCES, JUGOS, MIS VENTAS SON AL PUBLICO EN GENERAL Y NO ACEDEN DE $100 LA VENTA INDIVIDUAL, NO DOY TICKET (ES TIENDA PEQUEÑA)ANOTO EN UN CUADERNO Y HAGO LA SUMA TOTAL PARA SACAR EL VALOR DE MI FACTURA GLOBAL CADA BIMESTRE.
MI PREGUNTA ES COMO DEBO DE HACERLE AHORA CON LA FACTURA 3.3?
abarrotes la guadalupana Dice:
negocio de tienda de abarrotes
serfiem contadores Dice:
Debes elaborar una nota de venta al final del día donde describas lo que vendiste y el importe total, al final del día elaboras un cfdi con el rfc generico de público en general y anotas el folio y el importe de la nota de venta, ahí si desglozas el iva, de conformidad con la regal 2.7.1.24
C.P. Soto Dice:
El CFDI lo debes emitir dentro las 72 horas siguientes al fin del periodo que comprende las operaciones a facturar. Por ejemplo, si vas a realizar una factura global de manera mensual, en el cfdi deberás anotar en el concepto algo parecido a esto: «Ventas celebradas con Público en General, durante el periodo comprendido del día primero de enero del 2018 al 31 de enero del 2018».
El CFDI debe ser por el total de las operaciones y no debes separar IVA o IEPS, recuerda que en el RIF esos impuestos se pagan a través de porcentajes publicados por la autoridad, y ya el cálculo te lo hace la aplicación de MIS CUENTAS de manera automática.
El registro que llevas en tu libreta es correcto, lo haces bien así.
Cristian Dice:
Hola, depende de tu regimen, si eres de actividad empresarial tienes que desglosar ticket por ticket(obvio no pones que vendes, si no el concepto VENTA, conforme al catalogo que está pidiendo el SAT). Si eres de Incorporación Fiscal sólo pones el total de ventas según tu periodo de factura global, a este régimen le dan la facilidad de no desglosar ticket por ticket. Puedes checar este detalle en las jornadas de orientación del SAT que ha impartido en YOUTUBE: https://youtu.be/xqanTrKKs0s
En el minuto 50:50 para ser más especifico, o verlo todo para más claridad
carmen ZAMBRANO Dice:
hola buenas tardes, tengo una carniceria y no entiendo la facturacion global, es x ticket o puede ser resumida .. no se estoy enredada
victor perez Dice:
buen dia, en mi factura global, tengo una nota de venta por 3000 pesos netos, pero en ella hay 3 productos.
1 producto de 1000 pesos con iva
1 producto de 1000 pesos con ieps
1 producto de 1000 pesos exento.
en este caso capturo en detalle lo siguiente
CANTIDAD 1
VALOR UNITARIO 2,788.00
IMPORTE 2,788.00
ahora bien mi pregunta es la siguente como desglozo cuanto es de iva, y de ieps y la base de los mismos??
Tengo el mismo problema, lo que yo pienso hacer es capturar el ticket 3 veces, uno para cada tipo de producto con su impuesto, porque con el CFDI 3.3 es imposible capturar todo en un solo concepto ya que valida los impuestos por concepto.
Saludos
Lidia Ceballos Dice:
Que tal, espero ustedes me puedan auxiliar con una respuesta concreta, yo facturo desde la app MIS CUENTAS, la ocupo para FACTURAS GLOBALES, ahí los campos a llenar son estos por cada nota que según el chat del SAT me dice cada nota será un concepto nuevo, entonces mis dudas son estas:
Producto o servicio* (01010101)
Número de identificación: (el folio de mi nota o ticket de venta)
Descripción del producto o servicio: VENTA (????)
Unidad de medida* (ACT ACTIVIDAD)
Descripción de la unidad: AQUÍ QUE PONGO????
Valor unitario* Importe total del ticket (todos mis productos causan IVA)
Agrego un impuesto (retención) IVA
BASE: Total del ticket (si vendiera productos grabados y otros sin grabar solo pongo el monto de los que si causen iva para ese ticket verdad?)
Impuesto*: (IVA EN MI CASO, en otros el IEPS)
¿Tasa o cuota?*: (TASA EN MI CASO POR QUE SOY RIF)
Valor de la tasa o cuota*: .160000
Importe* EL PORCENTAJE QUE SE CLACULA SOBRE LA BASE, SI FUERAN 100 PESOS SERÍAN 16 DE IVA
karla Dice:
buen dia, tengo una miscelanea y emito una factura al publico en general de manera bimestral, pero con el cambio al 3.3 no entiendo como voy a poner cada producto que vendo en la factura si son miles los que vendo.
MARCO Dice:
hola karla,
lo que tienes que hacer es lo siguiente:
si tienes ventas al publico en general pero la venta no rebasa de 250.00 puedes acumular esas notas y seguir expidiendo una cada bimestre, sin embargo si tienes venta mayor de 250.00 tendras que expedir (aunque el cliente no te la pida) un CFDI por venta al publico en general respaldando esa venta con la nota de venta que generes…
nota 1 … 100.00
nota 2…. 150.00
nota 3…. 280.00 (aqui generas una factura por venta al publico en general, y en el concepto solo pones por ventas al publico en general segun nota 3)
nota 4…50.00
al final del bimestre lo que puedes hacer es la factura global que venias haciendo, solo que en el concepto agregas «por ventas al publico en general segun notas 1,2,4..» ya no tomando en cuenta la nota 3 ya que por esta realizaste una factura separada.
ya en las notas que realices tendras que cumplir con los requisitos mencionados, y en ellas desglosaras la venta que estas haciendo en su momento, espero y te sirva el ejemplo, saludos.
Tengo un minisuper, la factura del dia ventas de mostrador puede ser una sola partida donde especifique de que ticket a que ticket con el globlal de suma de importes e impuestos ?? o tien que ser una factura desglosando cada uno de los tickets con sus correspondientes importes y al final el el total general ????
Jesus Dice:
Buen dia!!! estoy en el regimen general de ley, tengo un minisuper al finalizar el dia yo hago una factura de mi venta de mostrador en la que especifco mi venta tasa 0 y tasa 16. ¿Como voy a tener que hacer mi factura ahora??? voy a tener que especificar todos las clases de productos en mi factura???
KENA AGUILAR Dice:
El desarrollo de la factura global se conforma por el detalle por folio de cada nota de venta o ticket, sin desglosar los productos vendidos, conforme a la guía de llenado de CFDI global del SAT.
Susy Dice:
Soy RIF tengo una estética, anoto mis ingresos diarios en un cuaderno, y hago una factura global en mis cuentas por mis ingresos mensuales, tengo que hacer una nota de venta diarias ? mil gracias por sus comentarios
KENA AGUILAR Dice:
Tienes que entregar nota de venta foliada y con tus datos fiscales a cada cliente, entregar copia y conservar la original. Siendo RIF no estás obligada a desglosar el IVA en estos comprobantes simplificados. Al final del mes o bimestre, con las notas originales, debes emitir tu factura global sólo señalando: venta al público en general del período (poniendo el mes o el bimestre que le corresponde y los folios que abarcó).
Amalia Vazquez Leon Dice:
Hola, y en dado caso que fuera una persona moral, en el ticket debe de desglosar el producto y su impuesto correspondiente?
ROBERTO LOPEZ Dice:
soy Roberto y soy RIF. Quisiera que me ayuden con la siguiente pregunta:
Tengo venta en ABONOS con el publico en general y yo hago una factura bimestral por estas ventas , pero solo por lo COBRADO en cada periodo, POR LAS VENTAS( a la entrega del material) SOLO HAGO UNA REMSION PERO NO HAGO FACTURA ¿ esta forma de operar es correcta o estoy en falta?
KENA AGUILAR Dice:
Parcialmente es correcto, pero ¿qué tal si uno de tus clientes te pide factura? Para evitar el riesgo de una posible denuncia, debes emitírsela. Si así fuere el caso lo que debes hacer es CFDI de egreso por los abonos efectivamente cobrados de ese cliente y de lo que ya habías facturado, señalarle que la factura se emitiría más IVA (si lo que vendes es tasa 16%) y emitirle su factura; la parte que en ese período le cobraste (suponiendo sea el último del abono) no entraría en tu factura global a emitir del bimestre actual. Espero haberme explicado, saludos cordiales.
anna Dice:
buen día
disculpa para la factura global; en forma de pago, que debo escribir ya que tengo 3 formas de pago: en efectivo, tarjeta de crédito y débito.
Marcela Cuenca Jácome Dice:
Según el SAT, en sus cursos, en la Factura de Público en General se deberán desglosar, nota por nota, esto es correcto?, detallar cada una de las notas en la Factura, aún y cuando sean más de 200 notas por día?? Porque el argumento del Sat, es que como todo ya es electrónico, no hay problema, ya que no se imprime la factura.
KENA AGUILAR Dice:
Así es, hay que desglosar cada nota o ticket por su folio, sin detallar el o los productos ahí vendidos.
Y si, es una labor titánica hacer la factura global para quienes tributan en el Régimen de Actividades Empresariales como físicas y, bajo el mismo tenor, Personas morales régimen general. Ferreterías, tiendas de abarrotes o de conveniencia, talleres, entre otros por el estilo se sujetan a esta obligación.
Jorge Dice:
Soy RIF y tengo ventas individuales por mas de $250.00 ¿Estoy obligado a emitir un CFDI por cada venta que supere los $250.00?
Gerardo Dice:
Estas obligado a emitir nota de venta y estas obligado a emitir el cfdi global (suma de todas tus notas de venta) al final del dia, semana, mes o bimestre, como tu decidas.
Saludos
Gabriel Hernández Pérez Dice:
Muy buen artículo publicado respecto a las operaciones con público en general, lo cual es un apoyo sin duda para los contribuyentes que se encuentran en los supuestos para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación fiscal.
carlos josue Dice:
puedo dar tickets de venta de un sistema sencillo de emision tickets?? grancias de antemano
elbert Dice:
soy una refaccionaria donde expido notas de venta impresas como hago mi factura global al cierre del dia
KENA AGUILAR Dice:
Si puedes, pero al final del mes deberás emitir la factura global que contengan estos tickets.
Manuelita Dice:
Hola buen día: si es un cfdi público en general por servicios no por ventas de un contribuyente que no es rif, se le pone la clave de producto 01010101 No existe en el catálogo?Agradezco sus comentarios
KENA AGUILAR Dice:
Así es, es la clave que señala la guía de llenado de la factura global según el SAT. La ventaja en tu caso, como RIF, no es necesario desglosar cada ticket, sólo señalar tratarse de venta del mes o bimestre correspondiente, los folios que abarcan y el total de la venta, sin desglosar el IVA.
alguien me explique bien el RIF le agradeceria
la clave del producto en la factura es opcional?
Buenas tardes:
Soy contribuyente del RIF, es una miscelanea mi duda es que en el sistema que adquiri me indica que le coloque el porcentaje de ieps cual seria me podria indicar para poder configurar correctamente el sistema
Buenas tardes…si soy rif meti mis ingresos en mis cuentas pero no emití cfdi y me dicen que ya no lo puedo emitir porque se duplicarían los ingresos..entonces que debo hacer la multa ya esta pero la respuesta no me la dan xq me piden un cfdi si los ingresos estan y no puedo emitirlo porque se duplicarian
Si declaro como RIF y tengo una factura al publico en general, debo desglosar IVA, tengo un negocio de renta de salon de fiestas, gracias
hola me pidieron que actualizara un rif que no facturo en su momenot ejemplo el bimestre I DEL 2018 SE PUEDE ACTUALIZAR LA FACTURACION O YA NO ES DEDUCIBLE O TIENE ALGUNA SANCION,
LA SIGUIENTE ES UN RIF QUE SOLO HACE DECLARACIONES POR TOTALES NO FACTURO Y NO REGISTRO EN MIS CUENTAS, PASADAS LAS FECHAS LO PUEDO ACTUALIZAR Y PORNER AL CORRIENTE O QUE HAGO ?
Buen día yo no soy contador ni nada por el estilo sin embargo apoyo a mi padre a sacar su declaracion y factura bimestral tiene una tienda de abarrotes y mi problema es encontrar la clave para poner producto o servicio una contadora me dijo que debo poner tooooodo lo que vende especificado (10kg arroz, 3kg frijol, 8kg jitomate, etc) quisiera saber si es cierto o como manejar las claves
LA VENTA ES POR ACTIVIDAD Y LA CLAVE SERA 01 01 01 01
ESTO DEBIDO A QUE SE TOMA EN CUENTA QUE ES FACTURACION GLOBAL Y QUE NO SE ESPECIFICARAN TODAS LAS PIEZAS VENDIDAS (O SERVICIOS OTORGADOS) POR ENDE SE PERMITE EL USO DEL NO ENCONTRADO EN EL CATALOGO
01010101
BUENAS TARDES, SOY RIF Y TENGO UN NEGOCIO DE PINTURAS,LA MAYORIA DE MIS VENTAS SON AL PUBLICO EN GENERAL, REALIZO NOTAS DE VENTA Y AL MES EN MIS CUENTAS HAGO LA DECLARACION DE VENTAS CON PUBLICO EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ……. Y LA CANTIDAD. EN NINGUN MOMENTO PONGO EL DESGLOSE DE TODAS LAS NOTAS NI EL IMPORTE DE CADA UNA. MI PREGUNTA ES, SI LO TENGO QUE HACER AUNQUE SEAN BASTANTES. GRACIAS.
NO MONICA NUNCA CABRIAN TODAS LAS NOTAS EN LA DESCRPCION, SOLO BASTA CON COLCAR LO SIGUIENTE:
«OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL DEL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN NOTAS DE VENTA CON FOLIO 0450 AL FOLIO 0680.»
ESTO ES PARA PONERTE UN EJEMPLO DE COMO DEBES REALIZARLA.
tengo una tiends de abarrotes es el primer bimestre que realizo declaracion mi pregunta es es necesdario poner venta pór veta en la realizacion de facturas y en todo caso que se pondria en producto o servicio y que en descripcion del producto como se llenarian los datos
Soy una persona moral rara la vez se factura al publico en general, en necesario que mi venta salga con la clave/01010101 y actividad¡?
O únicamente va dirigido a las personas que únicamente trabajan con el Publico en general
BUENAS TARDES
MI HERMANA TIENE UNA MICRO TIENDA EN DONDE VENDE DULCES Y ALGO DE ABARROTES, LAS VENTAS DIARIAS SON DE 50 A 100 MAXIMO, AL MES SON APROX 2,000 A 2,500, ANOTA EN UN CUADERNO TODO LO QUE VENDE (ELLA ES UNA PERSONA CON DIFICIENCIA INTELECTUAL MINIMA) LOS DATOS EN EL SAT SON DE MI MAMA Y YO LES APOYO A REALIZAR SUS DECLARACIONES BIMESTRALES, TENGO ALGUNAS DUDAS, DESDE EL 2012 PAGAMOS IMPUESTOS COMO REPECOS, AHORA RIF, NINGUN CLIENTE NOS PIDE NOTA DE VENTA O FACTURA, EN LAS DECLARACIONES BIMESTRALES SOLO DECLARO EN MIS CUENTAS, EN INGRESOS, EL MONTO VENDIDO AL PUBLICO EN GENERAL POR MES Y AL FINAL DEL BIMESTRE REALIZO LA DECLARACION CON LOS MONTOS DE VENTAS DECLARADOS Y LA SUMA DE LAS FACTURAS DE LA MERCNACIA QUE COMPRAMOS… NUNCA HE REALIZADO UN CFDI EN TODOS ESTOS AÑOS, PAGAMOS PUNTUALMENTOS LOS IMPUESTOS Y NUNCA HEMOS RECIBIDO ALGUN AVISO O VISITA DEL SAT… MI PREGUNTA ES, AHORA EN 2018 TENGO QUE HACER CFDI ?? EN CASO AFIRMATIVO, CON QUE PERIOCIDAD?? COMO MENCIONE EL CLIENTE NO PIDE NOTAS DE VENTA Y TODO LO ANOTAMOS EN UN CUADERNO. GRACIAS
TIENES QUE HACER CFDI DESDE QUE ERES DEL RIF SI NO PUEDES SER MULTADO
Por los ingresos que manejas, el SAT perderia el tiempo requiriendote ya que de hecho por esos ingresos ni siquiera pagarias impuestos. Sin embargo te sugiero que hagas una nota de venta al dia y que al final del bimestre entres a mis cuentas y hagas el CFDI por suma de las notas de ventas del mes. Los gastos o facturas que pagaste ya estan ahi en «Mis cuentas», ya no hay que hacer nada con eso. Solo suma los del periodo para tu declaracion restando ese importe de los Ingresos aunque por esos ingresos no tendras impuesto a pagar.
Espero te sirva de algo.
Soy de una dependencia de gobierno en Aguascalientes (Instituto de vivienda del Estado de Aguascalientes Persona Moral con fines no lucrativos)nos dedicamos a proporcionar créditos de vivienda a personas de escasos recursos deseo hacer una factura por un periodo de un mes los recibos que los amparan son 3000 puedo poner 1-del folio 1 al folio 3000 en la descripción, 2- poner uno por uno en descripción 3.- registrar venta 3000 veces.
Agradeceré su valioso apoyo
buen dia, podrian ayudarme con esta duda?
Si mi cliente no quiere que le facture, y no me va a pagar de contado, pero para mi es necesario expedir la factura , que debo hacer.
Normalmente expido la factura al publico en general y se va pagando con abonos alrededor de un lapso de un mes mas o menos que es lo que tardan a veces en terminar de pagar. Asi es como lo hemos estado haciendo.
Quisiera saber si es esto correcto o que criterio debo seguir en este caso?
Hola que tal. Ojala puedan sacarme de la duda, pues ya se ha preguntado anterioremente esto pero me suena ambiguo. Para todas aquellas ventas en General (mayores o menores a 250 pesos) se pueden sumar todas y poner un solo concepto en la Factura Global o se tiene que incluir concepto por nota de venta, pues en mi empresa tenemos alrededor de 8000 notas de venta mensuales de VEnta publico en General y no veo una factura con 8000 conceptos. Espero sus comentarios con gusto… gracias.
Buen dia, agradeceria sus comentarios. Soy RIF mi negocio es una tortilleria, tambien estoy perdida con la nueva factura y mi duda es si mi venta es de tortilla pero genero una factura por mes como venta al publico en general, debo poner 16% iva?? durante estos meses con la 3.2 lo ponia a con iva 0%
Gracias.
HOLA LUPITA
LA VENTA DE TORTILLA ES TASA 0% NO LA TIMBRES COMO TASA 16% YA QUE ES INCORRECTO.
SALUDOS!»
si vas a generar factura de venta de tortillas al publico en general lleva tasa 0%. solo es la suma total de tus tiket de la maquina registradora con la cual cobras. ya sea si la vas a generar mensual, bimestral. Recuerda anexarle los tiket a tu factura Global.
si vas a generar factura de venta de tortilla individual por (cliente) esa si lleva iva al 0% estas serian las personas que si te piden la factura.
Siendo usted una tortillería no debe de desglosar IVA de ninguna manera. Debido a que sus productos no lo generan.
Hola buenas tardes, disculpa si le entregue a un cliente una nota de venta y yo ingrese el folio de dicha nota a la factura global de ventas al publico, y al tiempo el cliente regresa a pedirme factura, como le hago en este caso? ya que no puedo volver a ingresar el mismo folio si ya lo contemple en mi factura. Habría que cancelar la factura?
gracias.
HOLA QUE TAL YO FACTURO SERVCIOS Y MUCHOS DE MIS CLIENTES NO QUIEREN FACTURA Y YO QUIERO METER LOS DINEROS Y HACERLOS FISCALES… COMO PONGO VENTA SI YO MANEJO SERVICIOS? ES LA UNICA MANERA DE FACTURAS AL PUBLICO EN GENERAL ?
Hola yo también manejo ventas y servicios. En Servicios Yo le pongo: Servicios prestados al público en general del día «tal» según notas de venta ej: 1,2,3,4 y 5 (si fueron un total de 5 las notas de venta realizadas). y en valor unitario se pone el total de la suma de todas las notas de venta.
Espero que te sirva mi respuesta.
saludos.
HOLA SOY RIF MI ACTIVIDAD ES VENTA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO (FONDA), COMO ELABORO AHORA MI CFDI 3.3 LA PARTE QUE SE ME COMPLICA ES LA DEL LLENADO DE CONCEPTOS, ADEMAS SI MIS VENTAS SON SOLO PUBLICO EN GENERAL Y NO TRASLADO IVA ¿DEJO SIN LLENAR LA PARTE DE IMPUESTOS?
Artículo Sexto TRANSITORIO de la RMF para 2018
Para efectos de lo dispuesto en la regla 2.7.1.24. de la RMF para 2018, los contribuyentes que tributan en el RIF podrán emitir los CFDI a que se refiere la citada disposición, señalando en el atributo de “Descripción” el periodo al que corresponden las operaciones realizadas con público en general.
Hola, utiliza la clave de producto 01010101 del catálogo del SAT. El IVA en ventas al público en general SI SE TRASLADA, lo único que no haces es identificarlo o desglosarlo en el CFDI. El IVA se causa por la enajenación de bienes o prestación de servicios, y tu vendes un producto alimenticio y además prestas un servicio, así las cosas el IVA si lo causas y se lo trasladas al consumidor final, pero no lo separas en el CFDI global. Por ejemplo, si vendes una comida en 50 pesos, estos 50 ya deben incluir el IVA, cosa que en la práctica nadie considera y sólo en el caso de que el cliente solicite cfdi, al importe de los 50 le aplican la tasa general del 16%…cosa que esta mal! Los precios cuando se publiquen al publico en general siempre deben llevar ya el IVA dentro del total a pagar por el cliente. Si tienes dudas consulta a tu Contador de confianza.
Hola Rif. yo tampoco traslado iva, al momento de facturar ventas al público en la parte de impuestos lleno las casillas de traslado, iva, tasa al 0.00 y aplico el impuesto. Así las realizamos y no hemos tenido ningún inconveniente.
Espero te sirva mi respuesta.
Hola tengo una duda, al realizar la factura global ya sea por semana o mes, si los folios no son consecutivos habrá algún problema??? pues ya sea sabe que se puede un folio cancelar y ahi pues ya se saltarian el consecutivo. ejemplo
folio 0003 356
folio 0010 596
folio 0011 1230
folio 0025 1563
tengo la misma duda , ¿si le respondieron?.
Ni ley del ISR ni el CFF y mucho menos la ley del IVA contemplan una sanción por «saltarse folios» de comprobantes simplificados.
Sin embargo para evitar malos entendidos con la autoridad, te recomiendo que esos comprobantes simplificados que has cancelado los conserves para aclarar cualquier duda al respecto en una futura revisión.
bebes mencionar los folios consecutivamente por ejemplo del 001 al 025 aunque entre estos se encuentren los cancelados, debes anexarlos de igual manera que los no cancelados espero no te confunda
Buenas noches, soy RIF y presto servicio de transporte público exento de IVA además de elaboración de rótulos. En la nueva factura se debe desglosar el IVA? Si es así, cómo realizo la factura global? Debo incluir dos conceptos: uno por cada actividad para indicar IVA solo en las ventas? O un solo concepto con ingresos de las 2 actividades exentando o incluyendo IVA a todo?
yo tengo una forrajera y hago una factura global al final del bimestre, pero ahora estoy perdido con lo de la nueva factura.
no se como debo de hacerlo?
BUEN DIA TENGO UNA TIENDITA QUE VENDO REFRESCOS, FRITURAS, DULCES, JUGOS, MIS VENTAS SON AL PUBLICO EN GENERAL Y NO ACEDEN DE $100 LA VENTA INDIVIDUAL, NO DOY TICKET (ES TIENDA PEQUEÑA)ANOTO EN UN CUADERNO Y HAGO LA SUMA TOTAL PARA SACAR EL VALOR DE MI FACTURA GLOBAL CADA BIMESTRE.
MI PREGUNTA ES COMO DEBO DE HACERLE AHORA CON LA FACTURA 3.3?
negocio de tienda de abarrotes
Debes elaborar una nota de venta al final del día donde describas lo que vendiste y el importe total, al final del día elaboras un cfdi con el rfc generico de público en general y anotas el folio y el importe de la nota de venta, ahí si desglozas el iva, de conformidad con la regal 2.7.1.24
El CFDI lo debes emitir dentro las 72 horas siguientes al fin del periodo que comprende las operaciones a facturar. Por ejemplo, si vas a realizar una factura global de manera mensual, en el cfdi deberás anotar en el concepto algo parecido a esto: «Ventas celebradas con Público en General, durante el periodo comprendido del día primero de enero del 2018 al 31 de enero del 2018».
El CFDI debe ser por el total de las operaciones y no debes separar IVA o IEPS, recuerda que en el RIF esos impuestos se pagan a través de porcentajes publicados por la autoridad, y ya el cálculo te lo hace la aplicación de MIS CUENTAS de manera automática.
El registro que llevas en tu libreta es correcto, lo haces bien así.
Hola, depende de tu regimen, si eres de actividad empresarial tienes que desglosar ticket por ticket(obvio no pones que vendes, si no el concepto VENTA, conforme al catalogo que está pidiendo el SAT). Si eres de Incorporación Fiscal sólo pones el total de ventas según tu periodo de factura global, a este régimen le dan la facilidad de no desglosar ticket por ticket. Puedes checar este detalle en las jornadas de orientación del SAT que ha impartido en YOUTUBE: https://youtu.be/xqanTrKKs0s
En el minuto 50:50 para ser más especifico, o verlo todo para más claridad
hola buenas tardes, tengo una carniceria y no entiendo la facturacion global, es x ticket o puede ser resumida .. no se estoy enredada
buen dia, en mi factura global, tengo una nota de venta por 3000 pesos netos, pero en ella hay 3 productos.
1 producto de 1000 pesos con iva
1 producto de 1000 pesos con ieps
1 producto de 1000 pesos exento.
en este caso capturo en detalle lo siguiente
CANTIDAD 1
VALOR UNITARIO 2,788.00
IMPORTE 2,788.00
ahora bien mi pregunta es la siguente como desglozo cuanto es de iva, y de ieps y la base de los mismos??
Tengo el mismo problema, lo que yo pienso hacer es capturar el ticket 3 veces, uno para cada tipo de producto con su impuesto, porque con el CFDI 3.3 es imposible capturar todo en un solo concepto ya que valida los impuestos por concepto.
Saludos
Que tal, espero ustedes me puedan auxiliar con una respuesta concreta, yo facturo desde la app MIS CUENTAS, la ocupo para FACTURAS GLOBALES, ahí los campos a llenar son estos por cada nota que según el chat del SAT me dice cada nota será un concepto nuevo, entonces mis dudas son estas:
Producto o servicio* (01010101)
Número de identificación: (el folio de mi nota o ticket de venta)
Descripción del producto o servicio: VENTA (????)
Unidad de medida* (ACT ACTIVIDAD)
Descripción de la unidad: AQUÍ QUE PONGO????
Valor unitario* Importe total del ticket (todos mis productos causan IVA)
Agrego un impuesto (retención) IVA
BASE: Total del ticket (si vendiera productos grabados y otros sin grabar solo pongo el monto de los que si causen iva para ese ticket verdad?)
Impuesto*: (IVA EN MI CASO, en otros el IEPS)
¿Tasa o cuota?*: (TASA EN MI CASO POR QUE SOY RIF)
Valor de la tasa o cuota*: .160000
Importe* EL PORCENTAJE QUE SE CLACULA SOBRE LA BASE, SI FUERAN 100 PESOS SERÍAN 16 DE IVA
buen dia, tengo una miscelanea y emito una factura al publico en general de manera bimestral, pero con el cambio al 3.3 no entiendo como voy a poner cada producto que vendo en la factura si son miles los que vendo.
hola karla,
lo que tienes que hacer es lo siguiente:
si tienes ventas al publico en general pero la venta no rebasa de 250.00 puedes acumular esas notas y seguir expidiendo una cada bimestre, sin embargo si tienes venta mayor de 250.00 tendras que expedir (aunque el cliente no te la pida) un CFDI por venta al publico en general respaldando esa venta con la nota de venta que generes…
nota 1 … 100.00
nota 2…. 150.00
nota 3…. 280.00 (aqui generas una factura por venta al publico en general, y en el concepto solo pones por ventas al publico en general segun nota 3)
nota 4…50.00
al final del bimestre lo que puedes hacer es la factura global que venias haciendo, solo que en el concepto agregas «por ventas al publico en general segun notas 1,2,4..» ya no tomando en cuenta la nota 3 ya que por esta realizaste una factura separada.
ya en las notas que realices tendras que cumplir con los requisitos mencionados, y en ellas desglosaras la venta que estas haciendo en su momento, espero y te sirva el ejemplo, saludos.
Hola. Soy RIF, elaboro una factura bimestral ¿esta factura debe llevar IVA?
Tengo un minisuper, la factura del dia ventas de mostrador puede ser una sola partida donde especifique de que ticket a que ticket con el globlal de suma de importes e impuestos ?? o tien que ser una factura desglosando cada uno de los tickets con sus correspondientes importes y al final el el total general ????
Buen dia!!! estoy en el regimen general de ley, tengo un minisuper al finalizar el dia yo hago una factura de mi venta de mostrador en la que especifco mi venta tasa 0 y tasa 16. ¿Como voy a tener que hacer mi factura ahora??? voy a tener que especificar todos las clases de productos en mi factura???
El desarrollo de la factura global se conforma por el detalle por folio de cada nota de venta o ticket, sin desglosar los productos vendidos, conforme a la guía de llenado de CFDI global del SAT.
Soy RIF tengo una estética, anoto mis ingresos diarios en un cuaderno, y hago una factura global en mis cuentas por mis ingresos mensuales, tengo que hacer una nota de venta diarias ? mil gracias por sus comentarios
Tienes que entregar nota de venta foliada y con tus datos fiscales a cada cliente, entregar copia y conservar la original. Siendo RIF no estás obligada a desglosar el IVA en estos comprobantes simplificados. Al final del mes o bimestre, con las notas originales, debes emitir tu factura global sólo señalando: venta al público en general del período (poniendo el mes o el bimestre que le corresponde y los folios que abarcó).
Hola, y en dado caso que fuera una persona moral, en el ticket debe de desglosar el producto y su impuesto correspondiente?
soy Roberto y soy RIF. Quisiera que me ayuden con la siguiente pregunta:
Tengo venta en ABONOS con el publico en general y yo hago una factura bimestral por estas ventas , pero solo por lo COBRADO en cada periodo, POR LAS VENTAS( a la entrega del material) SOLO HAGO UNA REMSION PERO NO HAGO FACTURA ¿ esta forma de operar es correcta o estoy en falta?
Parcialmente es correcto, pero ¿qué tal si uno de tus clientes te pide factura? Para evitar el riesgo de una posible denuncia, debes emitírsela. Si así fuere el caso lo que debes hacer es CFDI de egreso por los abonos efectivamente cobrados de ese cliente y de lo que ya habías facturado, señalarle que la factura se emitiría más IVA (si lo que vendes es tasa 16%) y emitirle su factura; la parte que en ese período le cobraste (suponiendo sea el último del abono) no entraría en tu factura global a emitir del bimestre actual. Espero haberme explicado, saludos cordiales.
buen día
disculpa para la factura global; en forma de pago, que debo escribir ya que tengo 3 formas de pago: en efectivo, tarjeta de crédito y débito.
Según el SAT, en sus cursos, en la Factura de Público en General se deberán desglosar, nota por nota, esto es correcto?, detallar cada una de las notas en la Factura, aún y cuando sean más de 200 notas por día?? Porque el argumento del Sat, es que como todo ya es electrónico, no hay problema, ya que no se imprime la factura.
Así es, hay que desglosar cada nota o ticket por su folio, sin detallar el o los productos ahí vendidos.
Y si, es una labor titánica hacer la factura global para quienes tributan en el Régimen de Actividades Empresariales como físicas y, bajo el mismo tenor, Personas morales régimen general. Ferreterías, tiendas de abarrotes o de conveniencia, talleres, entre otros por el estilo se sujetan a esta obligación.
Soy RIF y tengo ventas individuales por mas de $250.00 ¿Estoy obligado a emitir un CFDI por cada venta que supere los $250.00?
Estas obligado a emitir nota de venta y estas obligado a emitir el cfdi global (suma de todas tus notas de venta) al final del dia, semana, mes o bimestre, como tu decidas.
Saludos
Muy buen artículo publicado respecto a las operaciones con público en general, lo cual es un apoyo sin duda para los contribuyentes que se encuentran en los supuestos para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación fiscal.
puedo dar tickets de venta de un sistema sencillo de emision tickets?? grancias de antemano
soy una refaccionaria donde expido notas de venta impresas como hago mi factura global al cierre del dia
Si puedes, pero al final del mes deberás emitir la factura global que contengan estos tickets.
Hola buen día: si es un cfdi público en general por servicios no por ventas de un contribuyente que no es rif, se le pone la clave de producto 01010101 No existe en el catálogo?Agradezco sus comentarios
Así es, es la clave que señala la guía de llenado de la factura global según el SAT. La ventaja en tu caso, como RIF, no es necesario desglosar cada ticket, sólo señalar tratarse de venta del mes o bimestre correspondiente, los folios que abarcan y el total de la venta, sin desglosar el IVA.