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CalcXML de ElContaMX – En 5 minutos ¡Descubre lo que CalcXML puede hacer por tu cálculo de impuestos y más! 🚀
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CalcXML de ElContaMX es una herramienta eficiente que permite realizar cálculos fiscales y financieros de manera rápida y precisa. Destaca por su interfaz intuitiva, accesibilidad gratuita y actualización constante conforme a la legislación vigente. Entre sus funciones principales se incluyen cálculos de nómina, ISR, IVA y otros impuestos, facilitando el cumplimiento fiscal tanto para empresas como para personas físicas. Su ventaja reside en ahorrar tiempo, minimizar errores y ofrecer resultados confiables en solo minutos, convirtiéndose en un recurso indispensable para contadores y contribuyentes.

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Materialidad y Trazabilidad ante el SAT: el nuevo estándar de defensa fiscal.
La importancia de la materialidad y trazabilidad en la defensa fiscal ante el SAT, el nuevo estándar para garantizar la transparencia y veracidad en las operaciones fiscales. Herramientas IA permiten a las empresas fortalecer su control interno, minimizar riesgos de auditorías y sanciones, y optimizar la gestión documental.

El Beneficiario Controlador: De una obligación fiscal local a un estándar global de transparencia (OCDE–GAFI)
De una obligación fiscal local a un estándar global de transparencia (OCDE–GAFI)" destaca la evolución clave del concepto de beneficiario controlador, trasladándolo de un requisito fiscal limitado a un principio obligatorio a nivel internacional. Subraya cómo esta transición fortalece la transparencia financiera, mejora la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, y facilita la cooperación entre jurisdicciones.

Junio 2026. Agenda de Obligaciones Fiscales, Laborales y de Seguridad Social.
Programa el cumplimiento de obligaciones en tiempo y forma para que la empresa cuente con Opinión Fiscal Positiva ante el SAT y el IMSS. Que no "se te pasen" y evita el pago de recargos y multas !

El complemento de pago, los impuestos locales. Y cuando el SAT te pone mas ingresos en los datos prellenados.
Si llevan la contabilidad de hoteles, moteles o plataformas de alojamiento, seguramente ya se toparon con este dolor de cabeza en las declaraciones mensuales (especialmente en RESICO o Actividad Empresarial).

Prevención de Lavado de Dinero: La acumulación de operaciones y las Implicaciones prácticas de la LFPORPI para el Contador Público.
Se explora la acumulación de operaciones en la Prevención de Lavado de Dinero y su impacto directo en la práctica contable, destacando la importancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPORPI). Subraya cómo esta normativa obliga al contador público a implementar controles rigurosos, optimizar la detección de actividades sospechosas y garantizar la transparencia financiera. Además, resalta ventajas como la mitigación de riesgos legales y reputacionales, posicionando al profesional como actor clave en la integridad financiera y cumplimiento regulatorio.

Declaración de Partes Relacionadas 2026. Identifica tus operaciones y cumple con las disposiciones fiscales que les aplican.
Recurso audiovisual clave para entender la importancia de identificar y declarar operaciones con partes relacionadas en la contabilidad y fiscalidad. Su enfoque claro y didáctico permite a empresas y profesionales dominar conceptos complejos, optimizando así la gestión tributaria y fortaleciendo la confianza ante autoridades fiscales.

Deducción de obsequios en la LISR. Estricta indispensabilidad, materialidad y razón de negocios.
Analiza cómo la LISR permite deducir gastos por obsequios siempre que estén vinculados con la actividad empresarial. Destaca los requisitos clave para la deducción, como la necesidad de que los regalos tengan una razón de negocios clara y estén debidamente documentados. Además, subraya las ventajas fiscales de aprovechar esta deducción para optimizar la carga tributaria, y ofrece consejos prácticos para cumplir con la normativa. Su enfoque único radica en combinar aspectos legales y estratégicos para maximizar beneficios fiscales sin riesgos.

Mayo 2026. Agenda de Obligaciones Fiscales, Laborales y de Seguridad Social.
Programa el cumplimiento de obligaciones en tiempo y forma para que la empresa cuente con Opinión Fiscal Positiva ante el SAT y el IMSS. Evita el pago de recargos y multas !

Vídeo: LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES. Implicaciones Fiscales, Contables y Laborales.
Las normativas clave, beneficios para la optimización financiera y las obligaciones legales esenciales, facilitando a empresarios y profesionales una comprensión integral para una gestión eficiente y segura en la disolución de sociedades. Este vídeo aborda de forma clara y precisa la liquidación de sociedades, destacando sus implicaciones fiscales, contables y laborales.

La permuta, canje o intercambio de acciones constituye una doble enajenación para efectos fiscales si….
"El canje de acciones y el pago del ISR" analiza cómo la sustitución de acciones impacta en la obligación tributaria sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Destaca la importancia de entender las implicaciones fiscales para evitar contingencias legales y optimizar la planificación financiera.

🚩 Checklist de Supervivencia: 10 Puntos Críticos antes de enviar la Declaración Anual 2025. EL número 9 muchos lo olvidan…
El punto 9, frecuentemente olvidado, es clave para evitar sanciones y aprovechar beneficios fiscales. Una guía práctica y actualizada para presentar tu declaración sin contratiempos y con total seguridad.

Programa de Regularización Fiscal 2026 del SAT. Podrías obtener una disminución de hasta el 100% en el monto de los accesorios asociados a una deuda fiscal.
Esta iniciativa facilita la normalización tributaria con beneficios significativos, incluyendo la eliminación de multas y recargos, promoviendo así la cultura de cumplimiento y mejorando la situación financiera de los contribuyentes.

Incoterms, Revisiones SAT, Materialidad del Comercio Exterior, Expediente Electrónico Aduanero y más !! – Serie: Riesgos Fiscales 2026 parte 4 de 5.
La cuarta entrega de la serie "Riesgos Fiscales 2026" aborda temas clave para el comercio exterior: Incoterms actualizados, revisiones del SAT, concepto de materialidad y el Expediente Electrónico Aduanero. Este análisis profundiza en cómo estas herramientas y regulaciones impactan la gestión aduanera, optimizan el cumplimiento fiscal y minimizan riesgos legales, ofreciendo a empresarios y especialistas una guía esencial para navegar eficazmente en un entorno fiscal cada vez más exigente y digitalizado.

Puntos importantes de la Declaración Anual 2025 – PM Título II
Este video "Declaración Anual 2025 – PM Título II" ofrece una explicación clara y detallada sobre los aspectos clave de la declaración anual para el año 2025 bajo el régimen de PM Título II. Destaca los beneficios fiscales, pasos esenciales para su correcta presentación y cambios legislativos relevantes. Su enfoque práctico y actualizado facilita a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones de manera eficiente y evitar sanciones, convirtiéndolo en una herramienta indispensable para optimizar la gestión fiscal anual.

El Compliance Tributario y los metadatos como herramientas estratégicas frente a la reforma al CFF 2026.
El artículo explora cómo el Compliance Tributario, apoyado en el uso estratégico de metadatos, se posiciona como una herramienta clave frente a la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) 2026. Destaca la importancia de integrar tecnología y análisis de datos para garantizar el cumplimiento fiscal eficiente, minimizar riesgos y optimizar procesos. Además, subraya las ventajas competitivas que ofrece esta sinergia, como mayor transparencia, control y adaptabilidad ante los cambios normativos, consolidándose como un aliado imprescindible para empresas en el nuevo entorno fiscal.

